問題已解決

借方、應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~代抵扣進項稅額,是以前月份未認(rèn)證未抵扣的?

84785016| 提問時間:2022 06/13 17:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是入賬了而沒有認(rèn)證的進項發(fā)票?
2022 06/13 17:01
84785016
2022 06/13 17:03
還是不明白
鄒老師
2022 06/13 17:05
你好,發(fā)票入賬了,但是發(fā)票沒有認(rèn)證啊
84785016
2022 06/14 14:50
那認(rèn)證的時候怎么做賬呢
鄒老師
2022 06/14 14:50
你好,認(rèn)證的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
84785016
2022 06/14 14:52
如果拿到發(fā)票,不需要抵扣,可以放第二月之間做進項稅額嗎
鄒老師
2022 06/14 14:55
你好,是的,是可以的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~