問題已解決
借方、應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~代抵扣進項稅額,是以前月份未認(rèn)證未抵扣的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是入賬了而沒有認(rèn)證的進項發(fā)票?
2022 06/13 17:01
84785016
2022 06/13 17:03
還是不明白
鄒老師
2022 06/13 17:05
你好,發(fā)票入賬了,但是發(fā)票沒有認(rèn)證啊
84785016
2022 06/14 14:50
那認(rèn)證的時候怎么做賬呢
鄒老師
2022 06/14 14:50
你好,認(rèn)證的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
84785016
2022 06/14 14:52
如果拿到發(fā)票,不需要抵扣,可以放第二月之間做進項稅額嗎
鄒老師
2022 06/14 14:55
你好,是的,是可以的
閱讀 122