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84784984| 提問時(shí)間:2021 03/25 17:29
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:營(yíng)業(yè)外支出300 ?貸:預(yù)計(jì)負(fù)債300 遞延所得稅資產(chǎn)75 ?貸:所得稅費(fèi)用75 借預(yù)計(jì)負(fù)債300 以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出200 ?貸:其他應(yīng)付款500 借:遞延所得稅資產(chǎn)50 ??貸:所得稅費(fèi)用50(200*25%) 借:盈余公積15(150-10%) ?? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)135 貸:以前年度損益調(diào)整200-50*150
2021 03/25 18:02
84784984
2021 03/25 18:04
不對(duì)吧,當(dāng)期所得稅不調(diào)整嗎,而且遞延所得稅也不對(duì)吧,去年的不是應(yīng)該沖掉嗎
孺子牛老師
2021 03/25 18:12
題目沒說支付500,所以不可以稅前扣除,只是有實(shí)際支付才可以稅前扣除進(jìn)而調(diào)整應(yīng)交所得稅。去年的也是不可以扣除,不能沖掉
84784984
2021 03/25 18:13
哦,明白了,那第二個(gè)分錄的所得稅費(fèi)用應(yīng)該換成以前年度損益調(diào)整吧
孺子牛老師
2021 03/25 18:14
是的,你改一下。第二個(gè)分錄的所得稅費(fèi)用應(yīng)該換成以前年度損益調(diào)整
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