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老師好!請(qǐng)問財(cái)政撥專項(xiàng)項(xiàng)目款給我們單位,然后單位再將款撥付給下屬公司,收到財(cái)政撥款再轉(zhuǎn)撥付公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785039| 提問時(shí)間:2021 03/25 15:17
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
收到的時(shí)候你就做預(yù)算收入處理,支付的時(shí)候就做預(yù)算支出處理。 借,銀行存款 貸,財(cái)政撥款收入 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸,銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,行政支出 貸,資金結(jié)存 借,資金結(jié)存 貸,財(cái)政撥款收入
2021 03/25 16:19
84785039
2021 03/25 16:57
這些款其實(shí)就是財(cái)政撥給下屬公司的專項(xiàng)資金,但先要撥給我們單位,由單位再撥付的,這個(gè)分錄怎么做?
陳詩(shī)晗老師
2021 03/25 16:57
那你財(cái)務(wù)財(cái)政這邊有沒有把這個(gè)作為你企業(yè)的那個(gè)財(cái)政收入。
84785039
2021 03/25 17:42
下屬企業(yè)收到單位撥款計(jì)的財(cái)政收入
陳詩(shī)晗老師
2021 03/25 17:52
預(yù)算會(huì)計(jì)就不做處理,你收到的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做其他應(yīng)付款支付的時(shí)候沖減其他應(yīng)付款。
84785039
2021 03/25 19:28
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 03/25 21:24
不客氣,祝你工作愉快
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