問題已解決

我有一個問題想請教尼,我們公司即屬于銷售型公司又屬于服務(wù)型公司,然后我們就有購買存貨。就有一批貨是六月份購買得,但是當(dāng)時作為存貨入庫的但是后來就拿來做業(yè)務(wù)了!就轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)、然后這個固定資產(chǎn)的折舊期就有點(diǎn)不知道如何計提

84784957| 提問時間:2021 03/22 18:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般是入帳的,次月開始折舊。
2021 03/22 18:57
84784957
2021 03/22 19:05
可是發(fā)票的金額和日期是對不上轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的,這個藥怎么處理呢
郭老師
2021 03/22 19:07
你好,你什么時間使用的?然后你賬上是什么時間做的固定資產(chǎn)?
84784957
2021 03/22 19:32
8月份使用,賬上是11月份做的固定資產(chǎn),然后11月份之前的報表都已經(jīng)出了,就不想再改動了
郭老師
2021 03/22 19:35
你好 11月份集體9-11月份折舊
84784957
2021 03/22 19:41
可是因?yàn)橐呀?jīng)用了挺久的了?然后我們就多計提了兩個月的折舊,這個有什么不妥嗎
郭老師
2021 03/22 19:41
多計提了那幾個月的折舊
84784957
2021 03/22 19:49
9月 10月份的.......
郭老師
2021 03/22 19:50
可以 不屬于多計提
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