問題已解決
老師,我2021年末賬面上赤字2000多。 其中,有一筆收入是提前開具發(fā)票的收入,63萬,這個63萬實際是提前到開票的收入(擔心2021年又有疫情要封城,所以提前開票,但對應的成本票沒到),而且因為提前開具,客戶拒收,要求按2021年2月份開票,所以在2021年又紅沖再重開。為了這個63萬,當時暫估了48萬的成本, 所以最后利潤是+63萬-48萬=上述的賬面赤字2000多,但如果沒有這一項業(yè)務,我實際赤字15萬2000多,等于是暫估成本做少了,導致把其他業(yè)務的赤字給沖掉了,這樣的話,導致所得稅匯算清繳時,調(diào)增業(yè)務招待費后,要交所得稅,可否在匯算清繳時調(diào)增暫估成本48萬至63萬,,等于是調(diào)整前期錯賬,然后調(diào)整業(yè)務招待費等,就不用交所得稅了,
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速問速答你好,匯算清繳的時候還沒有取得成本發(fā)票的話,你之前那個暫估是不能在稅前扣除的。所以你去增加暫估沒有用。
2021 03/22 18:02
84784998
2021 03/22 18:06
但是我收入在2021也紅沖了,而且成本票在2021年也收到了,
小云老師
2021 03/22 18:14
你21開的紅字那也是減少21年的,不是去減少20年的,如果你在匯算清繳之前已經(jīng)收到了成本發(fā)票,那就按照成本發(fā)票上的金額直接做賬,借以前年度損益調(diào)整,不需要再在匯算清繳表上去重新調(diào),匯算清繳直接填發(fā)票金額。
84784998
2021 03/22 18:22
我用的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整這些科目,
小云老師
2021 03/22 18:25
小企業(yè)準則的話,那你就直接要算到當期損益了,不能去調(diào)去年的了。
84784998
2021 03/22 18:27
哈。那我2021年把晚到的成本票錄入后,就虧了好多,
而2020年暫估的也不得所得稅前扣除,則利潤好大,,是嗎?
小云老師
2021 03/22 18:35
對的,你是小企業(yè)會計準則,就會造成這種問題。
要么你就是前面不用以前年度損益調(diào)整,直接用利潤分配,但是這種做法不規(guī)范。
84784998
2021 03/22 19:20
好的,謝謝老師
小云老師
2021 03/22 20:18
不客氣,方便請五星好評一下,謝謝
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