問題已解決

老師,去年6月份稅務稽查,我單位自查繳納了部分增值稅(屬于銷售未開票),并在當月補交稅款及滯納金,而且不是我們自行在電子稅務局繳納的稅款,是稽查局在人家的系統(tǒng)里錄入,補交的稅款?,F(xiàn)在客戶要求開票,這個月開票又需要交稅,我在電子稅務局下個月交稅時,如何填報申報表來沖減上次稽查交的稅

84785005| 提問時間:2021 03/22 15:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個對應這個直接減掉,這個未開發(fā)票,收入,之后帶上無票資料,和之前稽查補稅回單去稅局解鎖,帶上你盤子, 直接減掉填寫開發(fā)票下面,
2021 03/22 15:58
84785005
2021 03/22 16:01
能詳細點嗎,不太明白
maize老師
2021 03/22 16:07
假設開發(fā)票6000 ,這個未開發(fā)票,之前交過稅是1000 ,你現(xiàn)在申報填寫直接 5000 去申報,
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