問題已解決

老師請(qǐng)問,我們是物業(yè)公司,收的水費(fèi)做了收入,那么在繳納增值稅時(shí)候怎么做賬,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅差額計(jì)稅方法

84784965| 提問時(shí)間:2021 03/21 11:24
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收水費(fèi)時(shí): 借:銀行存款或現(xiàn)金103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅3 2、支付水費(fèi)時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅2.7 貸:銀行存款或現(xiàn)金92.7 3、繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅0.3 貸:銀行存款0.3
2021 03/21 11:26
84784965
2021 03/21 11:35
老師,是用銷項(xiàng)3減去繳納的進(jìn)項(xiàng)2.7后的差額0.3嗎
84784965
2021 03/21 11:46
老師,如果收進(jìn)來水費(fèi)做收入,繳納出去的水費(fèi)是普票,怎么做賬
84784965
2021 03/21 11:59
老師,能回答一下嗎
小惑老師
2021 03/21 12:38
不是,是3-2.7=0.3,這樣計(jì)算,發(fā)票包括普+專票
小惑老師
2021 03/21 12:38
收到專票和普票處理都一樣
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