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我們公司是服務(wù)業(yè),人員工資是勞務(wù)成本,怎么計提和發(fā)放工資分錄

84785003| 提問時間:2021 03/17 15:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2021 03/17 15:05
84785003
2021 03/17 15:06
扣個人部分,和公司交的怎么體現(xiàn)
bamboo老師
2021 03/17 15:08
請問扣個人部分什么
84785003
2021 03/17 15:10
代扣的養(yǎng)老。醫(yī)療、還有公司給交的部分
bamboo老師
2021 03/17 15:10
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款 單位部分發(fā)放工資的時候不體現(xiàn) 上交的時候才體現(xiàn)
84785003
2021 03/17 15:21
借:勞務(wù)成本3200 貸:應(yīng)付職工薪酬3200 借:應(yīng)付職工薪酬3200 貸:其他應(yīng)收款-保險400 貸:銀行存款2800 交的時候怎么寫
bamboo老師
2021 03/17 15:22
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
84785003
2021 03/17 15:26
我的第二個改成你的就對了吧
bamboo老師
2021 03/17 15:31
是的 第二個改成我的就是上交的
84785003
2021 03/18 07:00
老師,其他應(yīng)收款月末用抵消了嗎,結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是總掛著
bamboo老師
2021 03/18 07:03
您繳納跟發(fā)放工資是同步的么
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