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一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額作轉(zhuǎn)出處理,具體是怎么處理?我是零基礎(chǔ),幫我舉個(gè)例子嘛

84785032| 提問時(shí)間:2021 03/13 15:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,比如原材料, 借原材料, 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021 03/13 15:31
84785032
2021 03/13 15:34
還是沒有完全理解,應(yīng)交稅費(fèi)是增加了嗎?
84785032
2021 03/13 15:36
是不是本來這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)可以用來抵扣,但是轉(zhuǎn)出來就不能用來抵扣了是不是? 轉(zhuǎn)出之后這個(gè)稅是要交給國家的?而且還不能作為以后的抵扣是嗎? 如果沒有轉(zhuǎn)出這個(gè)稅也是要交的,但是交了以后有銷項(xiàng)就可以來抵扣對嗎
莊老師
2021 03/13 16:23
應(yīng)交稅費(fèi)可以用來抵扣,轉(zhuǎn)出來就不能用來抵扣,抵消掉,
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