問題已解決
請教老師 用進項留底抵預(yù)交增值稅怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果留底稅額在轉(zhuǎn)出多交增值稅科目里,那么借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2021 03/13 07:36
84784997
2021 03/13 10:42
留底沒做
徐阿富老師
2021 03/13 10:43
你好,留底稅額肯定是在應(yīng)交稅費的某個子目下面的,不會沒有做的呀。
84784997
2021 03/13 11:32
在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅下? ?現(xiàn)在我抵扣了預(yù)交增值稅? 怎么做
徐阿富老師
2021 03/13 11:35
你好,除了我發(fā)你的分錄外,你先做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 袋應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。就可以了
84784997
2021 03/13 18:22
謝謝老師
徐阿富老師
2021 03/13 18:22
不客氣,祝你快樂,請為我五星好評,謝謝
閱讀 537