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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年10月18日,甲公司將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職工福利。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60000元,不含稅售價(jià)為80000元。該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為16%,適用的消費(fèi)稅稅率為5%。

84785017| 提問時(shí)間:2021 03/11 12:11
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,您的具體問題是什么
2021 03/11 12:12
84785017
2021 03/11 12:14
這個(gè)書上的分錄對嗎
84785017
2021 03/11 12:14
老師您好
84785017
2021 03/11 12:15
有點(diǎn)沒搞懂 視同銷售不是應(yīng)該確認(rèn)收入 怎么直接貸方記庫存商品了
文老師
2021 03/11 12:20
是對的,主要是視同銷售繳納增值稅
84785017
2021 03/11 12:27
視同銷售的話分錄不應(yīng)該這樣嗎
文老師
2021 03/11 12:31
您好,按您這樣做是更好,
84785017
2021 03/11 13:25
您好老師 那這兩個(gè)分錄應(yīng)付職工薪酬記錄的金額不同 應(yīng)該哪個(gè)對呢
文老師
2021 03/11 16:23
您做收入可以按市場價(jià)做收入,書上的是不轉(zhuǎn)成本,因?yàn)槟M(fèi)用多入,響應(yīng)的利潤也增加了,總得利潤還是不變的
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