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請問老師,行政單位跨年度調(diào)賬如何調(diào)整,現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件沒有紅字,只有通過分錄來調(diào),上年度記為:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-工作經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該筆資金為公益性人員經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在調(diào)整為:借:其他應(yīng)付款-工作經(jīng)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-公益性人員經(jīng)費(fèi)。另外要是支付時(shí)記錯,現(xiàn)在是不是把其他應(yīng)付款的明細(xì)科目 記成錯誤時(shí)相反的科目就行了?麻煩老師解答,謝謝。

84785003| 提問時(shí)間:2021 03/11 10:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué) 正常處理,之前分錄沖紅,然后做一個正確分錄,
2021 03/11 11:54
84785003
2021 03/11 11:57
老師,我們現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件,沒有沖紅功能,只能用憑證調(diào)了。
陳詩晗老師
2021 03/11 11:59
你就做一個負(fù)數(shù)的憑證,就是要沖紅的呀,做一個負(fù)數(shù)的憑證,把之前的分錄沖。
84785003
2021 03/11 12:11
請問老師,首先做和原來的一樣,只是在數(shù)據(jù)之前加“-”號,再做正確的憑證,是不是啊
陳詩晗老師
2021 03/11 12:33
對的,對的,就是這個意思。
84785003
2021 03/11 12:36
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2021 03/11 12:39
不客氣,祝你工作愉快。
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