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老師你好,我們現(xiàn)在補(bǔ)交2019年進(jìn)項(xiàng)稅額的印花稅分錄應(yīng)該怎么做

84784988| 提問時(shí)間:2021 03/10 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅。
2021 03/10 16:45
84784988
2021 03/10 16:48
那繳款時(shí),分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸銀行存款,對(duì)嗎
宋生老師
2021 03/10 16:48
你好!是的。分錄就是這樣;?
84784988
2021 03/10 16:49
那么,以前年度損益調(diào)整不就有借方余額了嗎,怎么處理
宋生老師
2021 03/10 16:51
你好!這個(gè)是調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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