問(wèn)題已解決

禁止出口商品或不退稅商品免抵退稅,就是退稅率是0,在出口退稅系統(tǒng)里面如何申報(bào)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/10 11:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不用申報(bào) 直接視同內(nèi)銷(xiāo)在增值稅申報(bào)表申報(bào)
2021 03/10 11:50
84784969
2021 03/10 11:53
您的意思是,我在系統(tǒng)里把這個(gè)刪除就可以了是吧,然后這個(gè)在出口的當(dāng)月就做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,就可以了是吧
樸老師
2021 03/10 12:03
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784969
2021 03/10 14:03
老師,這項(xiàng)刪除以后,申報(bào)退稅表時(shí)讓填不免抵扣稅額(附表二第18欄)累加,這個(gè)數(shù)填上了以后,就出現(xiàn)了與增值稅申報(bào)表的差額,有差額不能申報(bào)怎么辦?
樸老師
2021 03/10 14:07
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就可以了 不能抵扣的直接轉(zhuǎn)出
84784969
2021 03/10 14:16
那申報(bào)時(shí)后讓填不免抵口稅額,這個(gè)直接填0么?但是我增值稅納稅表上是有金額的
樸老師
2021 03/10 14:20
你沒(méi)有就填寫(xiě)零的哦
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