問題已解決

公司每月計(jì)提了福利費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。到年底了應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)還有余額,應(yīng)該怎么處理?

84784997| 提問時(shí)間:2021 03/09 14:11
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
你好, 如果有余額,可以做相反的會(huì)計(jì)分錄反沖。 一般情況下,福利費(fèi)在匯算清繳之前支付出去,有余額也是沒有問題的哦~ <滿意請(qǐng)?jiān)u分五分,你的鼓勵(lì)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
2021 03/09 14:12
84784997
2021 03/09 14:15
2020年計(jì)提的福利費(fèi),2021年5月之前支付出去都可以?
星河老師
2021 03/09 14:17
你好, 同學(xué)。是的。?2020年計(jì)提的福利費(fèi),2021年5月之前支付可以。 <滿意請(qǐng)?jiān)u分五分,學(xué)習(xí)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
84784997
2021 03/09 14:18
匯算清繳的時(shí)候就得把計(jì)提的福利費(fèi)歸零么?
星河老師
2021 03/09 14:19
你好, 匯算清繳的時(shí)候如果當(dāng)年計(jì)提的福利費(fèi)還沒有支付出去,應(yīng)做納稅調(diào)增。
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