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老師,應交增值稅不計提,繳費的時候直接做一筆支出帳可以嗎?期末結轉時應該結轉到貸方嗎?

84785034| 提問時間:2021 03/06 13:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 發(fā)生時記在貸方? 交時在借方? 這樣一借一? ?貸就平了??
2021 03/06 13:25
84785034
2021 03/06 13:28
不計提可以嗎
玲老師
2021 03/06 13:29
你好 你小規(guī)模還是一般納稅人??
84785034
2021 03/06 13:31
一般納稅人
玲老師
2021 03/06 13:33
你好 銷項大于進項時期末這樣做 ?借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 ?貸:應交稅費——未交增值稅?
84785034
2021 03/06 13:40
轉出后就不用交了嗎?
84785034
2021 03/06 13:41
轉出后,后期又該怎么處理
玲老師
2021 03/06 13:48
你好 下月交稅?? 借應交稅費——未交增值稅? 貸銀行
84785034
2021 03/06 13:50
意思是如果這個月不想交稅,不想交那么多,轉到下個月去交
玲老師
2021 03/06 13:51
?不是? ? 這是把科目結轉平了? 下月交稅?
84785034
2021 03/06 14:15
那有多少進項,多少銷項按票入賬,不結轉到下月行嗎
玲老師
2021 03/06 14:16
一般納稅人期末應交稅費明細科目結平??
84785034
2021 03/06 14:18
老師企業(yè)所得額=收入-費用-應交稅
玲老師
2021 03/06 14:19
是的 有虧損還可以補虧損?
玲老師
2021 03/06 14:19
你好 增值稅是不減去的?
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