問題已解決
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,對(duì)方支付員工工資是4000元每人,包含單位社保800元,個(gè)人社保300元,發(fā)放員工手上工資2900元,我去勞動(dòng)仲裁備案合同里,工資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)怎樣填寫。其次,我該怎樣造工資表呢?
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速問速答你好,這種情況下,可以做員工工資3200
然后公司承擔(dān)800社保,個(gè)人部分社保是300,員工到手工資2900
2021 03/04 19:38
84784971
2021 03/04 22:48
好的,老師
84784971
2021 03/04 22:50
老師:還有個(gè)問題請(qǐng)教? ? ?我們公司做活,經(jīng)理先用自己的錢,墊付500元? ? 然后? ? 對(duì)方公司收到發(fā)票? ? 在把500元打到賬戶上,像這樣,我的發(fā)票怎樣開,我公司開的是差額征收。
84784971
2021 03/04 22:51
先墊付給臨時(shí)工。
小羽老師
2021 03/05 06:55
同學(xué)你好
開具發(fā)票有兩種方法。
第一種,向用工單位收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用開在同一張發(fā)票上:
開具增值稅發(fā)票時(shí),通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用)和扣除額(支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用),系統(tǒng)自動(dòng)按照差額和5%征收率計(jì)算稅額和不含稅金額,稅率欄打印三個(gè)星號(hào),稅額欄為差額應(yīng)納稅額,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開,只能開具一行。
第二種,分開開具發(fā)票。
差額部分,單獨(dú)開具增值稅發(fā)票(包括增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票),稅率欄填寫“5%”,稅額欄為應(yīng)納稅額;
向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,單獨(dú)開具增值稅普通發(fā)票,開具時(shí)選擇“不征稅”,稅率欄打印三個(gè)星號(hào),稅額欄為0。
84784971
2021 03/05 08:23
老師:我這500元是按零差額開具嘛?
84784971
2021 03/05 08:23
這500塊是要打到經(jīng)理的卡。
小羽老師
2021 03/05 08:26
你好,這樣是可以的
84784971
2021 03/05 13:37
老師,今天去對(duì)接,對(duì)方公司要求合同上寫3000元
84784971
2021 03/05 13:37
我該怎樣做工資表呢?
小羽老師
2021 03/05 14:03
那你可以寫3000的,另外200做成全勤獎(jiǎng)或者獎(jiǎng)金
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