問(wèn)題已解決

老師你好,我們公司2020年自己簡(jiǎn)單的做的賬,2021年我們用的金蝶軟件,可是一開(kāi)始要輸入財(cái)務(wù)期初余額,期初余額那里有原材料還有銀行存款之類的,都是在借方,導(dǎo)致上面顯示財(cái)務(wù)期初余額借貸不平衡?那這樣貸方我應(yīng)該輸哪些科目?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/02 13:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)平衡
2021 03/02 13:11
84785031
2021 03/02 13:14
老師,借方有銀行存款剩余5萬(wàn)元,借方還有原材料和給供應(yīng)商的預(yù)付款和一起有23萬(wàn),那我輸入財(cái)務(wù)期初余額就是銀行正常輸入,剩余的23萬(wàn)在貸方的利潤(rùn)分配未分配那里是嗎?
樸老師
2021 03/02 13:18
對(duì)的 是這樣輸入填寫(xiě)的
84785031
2021 03/02 13:20
但是其他的比如是損益之類的要錄入嗎
樸老師
2021 03/02 13:24
按照科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)
84785031
2021 03/02 13:26
我們第一年就是做的流水賬,沒(méi)有科目余額表
樸老師
2021 03/02 13:30
需要根據(jù)流水賬做分錄然后出科目余額表的
84785031
2021 03/02 13:33
好的,謝謝老師
樸老師
2021 03/02 13:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84785031
2021 03/02 13:37
老師,我還有個(gè)問(wèn)題,就是20年年尾我們公司是負(fù)債,但是對(duì)公賬戶的余額里有五萬(wàn)多,和我們實(shí)際的賬是對(duì)不上的,因?yàn)楹芏噘~我們都是用自己的微信或者自己的賬戶轉(zhuǎn)的,這樣的話怎么辦
樸老師
2021 03/02 13:39
掛其他應(yīng)付款就可以了
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