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老師好,年底公司收到甲方工程款未開發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提問時(shí)間:2021 03/01 17:25
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羊老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債
2021 03/01 17:27
84784961
2021 03/01 17:28
為什么是貸合同負(fù)債呢
羊老師
2021 03/01 17:29
你好,這是最新的收入準(zhǔn)則,可以去學(xué)習(xí)了解一下
84784961
2021 03/01 17:30
老師好,如果給甲方開了發(fā)票呢
羊老師
2021 03/01 17:33
那就確認(rèn)收入,沖減合同負(fù)債
84784961
2021 03/01 17:40
老師好,沒有開票不能確認(rèn)收入分錄,借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 等給甲方開票 借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)這樣做對(duì)嗎
羊老師
2021 03/01 17:43
你好,是這樣處理的
84784961
2021 03/01 17:44
好的,謝謝老師!
羊老師
2021 03/01 17:44
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