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老師我想問一下,如果這分開來做,會計分錄如何編制

84784987| 提問時間:2021 02/20 15:22
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好 買材料付錢給供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 原材料入庫(此時發(fā)票還未到,暫估入庫) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票到(紅沖暫估,按發(fā)票金額入賬) 借:原材料 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 借:原材料 (發(fā)票不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付賬款 (發(fā)票全部價款)
2021 02/20 15:26
84784987
2021 02/20 15:31
那如果先預(yù)付一部分呢老師,分開的會計分錄又是如何做呢
桂龍老師
2021 02/20 15:38
如果你們預(yù)付款不多的情況下,用應(yīng)付賬款科目就行了。如果非要用預(yù)付賬款科目,分錄如下 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 付完全部貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 預(yù)付賬款
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