問題已解決

您好,請問我上月暫估入庫的材料,在當月收到發(fā)票并且已認證但沒有付款,請問我該怎么入賬呢?摘要怎么寫哦

84784958| 提問時間:2021 02/19 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸原材料 紅沖暫估 xx材料入庫 借原材料 進項 貸應付賬款
2021 02/19 14:26
84784958
2021 02/19 14:36
借應付賬款貸原材料?紅沖暫估 比如我上個月做的是借原材料貸應付賬款,為啥要寫反,我不是很懂。
郭老師
2021 02/19 14:37
你好 紅沖暫估不是嗎
84784958
2021 02/19 14:38
我每次收到發(fā)票之后就是把做的那筆做同樣的分錄,只是用負數表示,這樣也沒有問題吧。
郭老師
2021 02/19 14:41
完全沒有問題的可以的
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