問題已解決
請問老師,增值稅減免部分如果是:借:應交稅費-減免稅額1000,貸:補貼收入1000 在實際繳納時,借:應交稅費-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應該記入什么科目呢?
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速問速答同學你好
期末時
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費-減免稅額
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅;
2021 02/19 11:35
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