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請問老師,增值稅減免部分如果是:借:應交稅費-減免稅額1000,貸:補貼收入1000 在實際繳納時,借:應交稅費-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應該記入什么科目呢?

84784997| 提問時間:2021 02/19 11:33
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 期末時 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費-減免稅額 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021 02/19 11:35
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