問題已解決
請(qǐng)問我公司2018年收到一份裝修費(fèi)用發(fā)票,自2018年起分3年攤銷,2020年12月發(fā)現(xiàn)那個(gè)發(fā)票有問題,后因公司2019年是盈利補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,2020年已經(jīng)攤銷的我給沖回了代攤費(fèi)用,那么這筆重回的費(fèi)用要不要做什么會(huì)計(jì)處理呢?
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速問速答你好,實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的話應(yīng)該做賬的,只不過是不允許抵扣所得稅。
2021 02/02 17:07
84785013
2021 02/02 17:08
那我還可以做費(fèi)用嗎
郭老師
2021 02/02 17:08
你好
可以
可以做費(fèi)用的。
84785013
2021 02/02 17:09
我將2020年已經(jīng)攤銷的費(fèi)用沖回了代攤費(fèi)用,沒有再做費(fèi)用了呢
郭老師
2021 02/02 17:13
正常做費(fèi)用就可以
你這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)。
84785013
2021 02/02 17:15
稅務(wù)局是讓我做轉(zhuǎn)出不讓攤銷了
84785013
2021 02/02 17:16
所以我在12月份最后一個(gè)月也沒有攤銷,直接在年末沖回了2020年已經(jīng)攤銷的11個(gè)月的費(fèi)用
郭老師
2021 02/02 17:19
你好
什么原因需要轉(zhuǎn)出的。
84785013
2021 02/02 17:20
那張票被認(rèn)定虛開了
84785013
2021 02/02 17:21
開票方被稅務(wù)局查了 但我們這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的 只是對(duì)方給我們的發(fā)票是有問題的
郭老師
2021 02/02 17:23
正常作
可以正常做
匯算清繳,調(diào)增就行。
84785013
2021 02/02 17:25
我不做費(fèi)用,那個(gè)費(fèi)用沖回了代攤費(fèi)用一直掛帳應(yīng)該也不可以
郭老師
2021 02/02 17:30
那得那就得做賬,要不你實(shí)際只付了,賬上沒有做你就對(duì)不起啦。
84785013
2021 02/02 17:43
嗯嗯,那我是每次報(bào)所得稅的時(shí)候調(diào)增所得額嗎?那稅務(wù)局的報(bào)表跟我做的帳不一樣了
郭老師
2021 02/02 17:43
年匯算清繳調(diào)增
是的不一樣。
84785013
2021 02/02 17:44
喔喔,那12月沖回的怎么處理呢
84785013
2021 02/02 17:45
我現(xiàn)在12月份的報(bào)表已經(jīng)交上去做了第四季度報(bào)表
郭老師
2021 02/02 17:45
借應(yīng)付賬款貸待攤費(fèi)用,借待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84785013
2021 02/02 17:46
管理費(fèi)用吧,我那張票是費(fèi)用來著
郭老師
2021 02/02 17:47
然后按月分?jǐn)偟慕韫芾碣M(fèi)用貸待攤費(fèi)用,這個(gè)是一到12月份的合計(jì)。
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