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出口退稅37欄當(dāng)期免抵稅額在增值稅申報(bào)表中怎么填報(bào)

84784957| 提問時(shí)間:2021 02/02 10:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,這個(gè)在增值稅申報(bào)表不填寫的
2021 02/02 10:24
84784957
2021 02/02 10:26
那我12月的出口退稅申報(bào)中第37欄的金額就不用填了?不是可以抵減內(nèi)銷嗎?那會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理你?
暖暖老師
2021 02/02 10:30
那是是這個(gè)分錄如圖
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