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以前年度多記了原材料金額,記錯了,想調(diào)帳,想知道具體分錄怎么寫,謝謝

84785014| 提問時間:2021 02/01 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,以前年度多記了原材料金額,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:原材料??
2021 02/01 20:53
84785014
2021 02/01 21:13
謝謝老師,小微企業(yè),2015年度是核定企業(yè),2015年的憑證里,把一筆進貨記錯金額就了 當時分錄: 借:原材料68000元(正確的是發(fā)票數(shù)據(jù)是8000元) 貸:其他應(yīng)付款~~法人代墊款68000元 后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借: 營業(yè)成本35000元 貸:原材料35000元 后轉(zhuǎn)入本年利潤 借:本年利潤~~ 貸:營業(yè)成本(其他的費用在此就省略去,只說營業(yè)成本) 轉(zhuǎn)入利潤分配~~未分配利潤 借:本年利潤~~ 貸:利潤分配-未分配利潤 老師,麻煩您詳細的幫我指點下分錄, 我現(xiàn)在要把錯誤的68000元,調(diào)成正確的8000元, 具體分錄一步步怎么寫,哪里用紅字,哪里用藍字,謝謝
鄒老師
2021 02/01 21:33
你好,以前年度多記了原材料金額,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款~~法人代墊款 60000 貸:原材料???60000 沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)成本 貸:利潤分配——未分配利潤 上述分錄的金額都是正數(shù)
84785014
2021 02/01 23:28
謝謝老師 您說的分錄,我寫藍字分錄就行是嗎?不用寫紅字分錄是吧,等于把多記,錯記的金額,直接沖回去了, 沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,就是把那8000元以外多結(jié)轉(zhuǎn)的成本(包括后面月份),再沖銷回去, 老師,請問在本年度里這樣調(diào)2015年度的賬,都對哪些有影響,會不會資產(chǎn)負債表不平,或者涉及到年報調(diào)增? 本年度調(diào)2015年度帳,涉及到補交所得稅嗎?小微企業(yè),2015年~~2016年都是核定征收,按開發(fā)票金額繳納所得稅, 如果調(diào)賬要補交企業(yè)所得稅,補的是2015年度的嗎?謝謝 本年度調(diào)2015年帳,用去稅務(wù)修改報表嗎?用給稅務(wù)寫調(diào)賬說明嗎? 謝謝老師,辛苦您了,麻煩逐條回答一下,感謝
84785014
2021 02/01 23:39
老師,以前年度憑證里缺進貨發(fā)票,可以用收據(jù)代替嗎?或者能用情況說明代替嗎?情況說明里寫著當時銷貨方說給票,但銷貨方一直未給發(fā)票,目前是帳已做,稅已報,但發(fā)票欠了好幾年未給,當時也沒暫估入賬 或者可以用差旅費替換缺的進貨票嗎?那樣以前年度就會帳表不符 麻煩老師指點,多謝
鄒老師
2021 02/02 08:49
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
84785014
2021 02/02 10:32
謝謝老師, 本年度調(diào)2015年的多記的原材料金額, 會涉及補企業(yè)所得稅嗎? 2015年度是核定的小微企業(yè),按收入交企業(yè)所得稅
鄒老師
2021 02/02 10:34
你好,按收入交企業(yè)所得稅,本年度調(diào)2015年的多記的原材料金額,這種情況就不涉及補交企業(yè)所得稅的?
84785014
2021 02/02 10:36
關(guān)于2015年多記的原材料60000元,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本要沖回,等于要沖回的成本是60000元對嗎?謝謝老師 您上面回復的分錄,我都用藍字寫分錄就行?不用紅字是吧,謝謝您
鄒老師
2021 02/02 10:37
你好,是沖銷60000的材料,成本。 分錄都是藍字,不是紅字
84785014
2021 02/02 10:49
謝謝老師, 小微企業(yè)2017年從核定企業(yè)變成了非核定,B類變A類,一直到現(xiàn)在, 2017年之前都是核定企業(yè),根據(jù)收入交企業(yè)所得稅 2021本年度調(diào)2015年多記的原材料金額,不用交企業(yè)所得稅是吧,謝謝您, 本年度調(diào)賬,資產(chǎn)負債表或年報表會有什么影響嗎?會涉及到調(diào)增?一調(diào)增會不會讓本年度補交2015年度所得稅,謝謝 還有本年度調(diào)賬后用不用去稅務(wù)改報表,寫說明,謝謝老師
鄒老師
2021 02/02 10:49
你好,因為是核定征收,企業(yè)所得稅根據(jù)收入計算 你調(diào)整材料不影響收入,不影響所得稅的繳納的?
84785014
2021 02/02 10:57
謝謝老師,調(diào)2015年多記原材料, 分錄沖回, 借:其他應(yīng)付款60000元 貸:原材料60000元 等于是把法人代墊款60000元又直接還給了法人, 如果當時支付的是現(xiàn)金,那就是沖回庫存現(xiàn)金,沖回的庫存現(xiàn)金還得和庫存現(xiàn)金進行實地盤點對上才行, 老師,沖回的60000元原材料,如果后期沒有剩余存貨結(jié)余,一調(diào)賬,資產(chǎn)負債表上存貨結(jié)余是負數(shù)紅衣字怎么辦?求指點,謝謝老師
鄒老師
2021 02/02 11:02
你好,以前年度多記了原材料金額,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款~~法人代墊款 60000 貸:原材料???60000 沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)成本 貸:利潤分配——未分配利潤 上述分錄的金額都是正數(shù) 這個過程根本不會導致存貨負數(shù)啊
84785014
2021 02/02 11:04
老師,本年度調(diào)2015年多記原材料金額, 2015年不會補交企業(yè)所得稅 但會影響本年利潤,利潤分配~~未分配利潤, 然后影響后續(xù)年度的利潤分配~~未分配利潤, 有可能影響2021年度的企業(yè)所得稅要多交是吧,因為從2017年至現(xiàn)在是按利潤交企業(yè)所得稅,謝謝
鄒老師
2021 02/02 11:05
你好,因為你15年是核定征收啊,核定征收企業(yè)所得稅根據(jù)收入計算,調(diào)整原材料不影響收入,不影響企業(yè)所得稅的繳納啊?
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