問題已解決

老師,每個月月末算出本月應交的增值稅,做出分錄:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 。然后就可以計提附加稅了是嗎:借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 貸:應交稅費-應交城建稅。是這樣做嗎?

84784973| 提問時間:2015 10/15 21:40
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84784973
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
那是不是要在應交稅費中再設置個二級科目應交印花稅呢?然后計提印花稅的分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅??
2015 10/16 07:49
文老師
2015 10/15 21:53
是的,還有印花稅也是需要計提的
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