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老師您好,我們銷售免稅產(chǎn)品也銷售應(yīng)稅產(chǎn)品,是不是免稅產(chǎn)品不能抵扣進項稅呀?

84784964| 提問時間:2021 01/30 22:57
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花卷老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 免稅產(chǎn)品不可以抵扣的。
2021 01/30 22:58
84784964
2021 01/30 22:59
一般免稅產(chǎn)品是不是進來他們也是免稅的?
花卷老師
2021 01/30 23:00
你要這么想, 既然是免稅的 那就一定不可以再抵扣了。
84784964
2021 01/30 23:00
老師我們進來免稅產(chǎn)品是不是要做認證不低扣,自己算出稅額呀?
花卷老師
2021 01/30 23:02
購進免稅產(chǎn)品 你就入成本就好了。
84784964
2021 01/30 23:12
我賣要交稅呀?
84784964
2021 01/30 23:12
不是可以抵扣進項稅的嗎
花卷老師
2021 01/30 23:14
你的意思是購進的免稅產(chǎn)品再銷售是吧 那當然要交稅 了。
84784964
2021 01/30 23:37
我沒說不交稅,我是問免稅的稅點怎么計算?
花卷老師
2021 01/31 00:06
您好同學,這是另外一個問題,請重新提問哦。
84784964
2021 01/31 00:15
我能抵扣為什么直接入成本?
84784964
2021 01/31 07:36
如果購進農(nóng)產(chǎn)品免稅我們不是可以抵扣進項嗎?不是要根據(jù)我們的行業(yè)看抵扣百分之九還是百分之十嗎?
花卷老師
2021 01/31 09:33
老師明白你的意思了,你是說購進的農(nóng)產(chǎn)品進行抵扣是吧,那是可以抵扣的,按9個點抵扣。
84784964
2021 01/31 13:25
好的謝謝老師
花卷老師
2021 01/31 13:30
麻煩五星好評,謝謝。
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