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去年的分錄上多計(jì)提了一次印花稅,今年還能改嗎

84784965| 提問時(shí)間:2021 01/29 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年的分錄上多計(jì)提了一次印花稅,今年把多計(jì)提的分錄紅沖,涉及損益科目的通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2021 01/29 16:53
84784965
2021 01/29 16:54
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,老師
鄒老師
2021 01/29 16:55
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,涉及損益的就通過利潤分配——未分配利潤科目代替入賬就是了? 去年的分錄上多計(jì)提了一次印花稅,今年把多計(jì)提的分錄紅沖
84784965
2021 01/29 17:13
假如去年是未分配利潤在貸方那現(xiàn)在就是借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)是嗎
鄒老師
2021 01/29 17:15
你好,是的,是這樣的(假如去年是未分配利潤在貸方,那現(xiàn)在就是,借利潤分配—未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)) 但是根據(jù)你描述,去年的分錄上多計(jì)提了一次印花稅,今年的分錄應(yīng)當(dāng)是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤分配——未分配利潤
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