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老師,建筑公司當(dāng)月收到甲方工程款,下月再進(jìn)行開票,當(dāng)月這筆款項怎么處理,

84785009| 提問時間:2021 01/28 15:34
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),借:銀行存款 貸:合同負(fù)債
2021 01/28 15:36
84785009
2021 01/28 15:37
怎么是合同負(fù)債?
84785009
2021 01/28 15:38
做成預(yù)收賬款可以嗎?
何江何老師
2021 01/28 15:39
你好同學(xué)建筑現(xiàn)在用的科目是合同負(fù)債,就是預(yù)收賬款一個性質(zhì),
84785009
2021 01/28 15:45
好的,謝謝老師
84785009
2021 01/28 15:45
不開票會不會被稅務(wù)稽查呢?
何江何老師
2021 01/28 15:47
一般不會的同學(xué)這塊你們有賬不好查
84785009
2021 01/28 15:48
那之后開票后的分錄怎么做
何江何老師
2021 01/28 16:25
開發(fā)票再轉(zhuǎn)收入就可以了,借:合同負(fù)債 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費
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