問題已解決
老師問一下,月底進(jìn)項稅和銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?咋結(jié)轉(zhuǎn),還有就是月底進(jìn)大于銷,這種情況,期末留底數(shù)在賬的那個在科目查?
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速問速答你好,月底進(jìn)項稅和銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)。
如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月底進(jìn)大于銷,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
期末留底數(shù)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額體現(xiàn)
2021 01/26 19:53
84784971
2021 01/26 19:56
老師,有些人說,月底進(jìn)項大于銷項就不做分錄,當(dāng)銷項大的時候才做?搞不懂。說法太多
鄒老師
2021 01/26 19:56
你好,月底進(jìn)項大于銷項,也需要根據(jù)進(jìn)項稅額,銷項稅額發(fā)生情況做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是 的
84784971
2021 01/26 20:11
那就是不管進(jìn)項大還是小,或者說當(dāng)月交不交稅都要,做結(jié)轉(zhuǎn)分錄唄
84784971
2021 01/26 20:13
這是我寫的步驟老師看一下
鄒老師
2021 01/26 20:13
你好,是的,都是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
84784971
2021 01/26 20:36
那我做的這個對嗎
鄒老師
2021 01/26 20:37
你好,你的最后一筆分錄是不需要做的?
84784971
2021 01/26 20:37
我感覺老師寫的有點(diǎn)復(fù)雜,尤其是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項每個分錄都有進(jìn)和銷和轉(zhuǎn)出未交增值稅
鄒老師
2021 01/26 20:39
你好
如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月底進(jìn)大于銷,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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