問題已解決

去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,今年收到全額發(fā)票了,需要付尾款,怎么做賬務(wù)處理呢

84785014| 提問時(shí)間:2021 01/26 11:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 取得發(fā)票 借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 付尾款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2021 01/26 11:49
84785014
2021 01/26 11:50
但是因?yàn)槭菄舐铩?。不讓動以前年度損益調(diào)整,還有別的辦法嗎
鄒老師
2021 01/26 11:51
你好,國企也是按一般的企業(yè)會計(jì)制度處理才是啊 不讓動以前年度損益調(diào)整(能提供一下不讓動的依據(jù)嗎?)
84785014
2021 01/26 11:55
老師可以這樣嗎,我把今年收到的發(fā)票,分成兩份,一份放在去年付的那筆款里面,一份放在今年付的款里面這樣可以嗎
鄒老師
2021 01/26 11:56
你好,去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 取得發(fā)票 借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 付尾款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785014
2021 01/26 11:59
我是想問那種做法可以嗎
鄒老師
2021 01/26 12:00
你好,你的做法不可取。
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