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老師,企業(yè)代扣代繳的手續(xù)費(fèi)退還,收到后,賬務(wù)怎么處理呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/26 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是三代手續(xù)費(fèi)返還吧,借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
2021 01/26 09:36
84784965
2021 01/26 09:37
我們是建筑業(yè)一般納稅人,這是按照幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算增值稅呀
郭老師
2021 01/26 09:37
你好,按6%,如果是一般納稅人。
84784965
2021 01/26 09:38
不論什么行業(yè),只要是一般納稅人是按6%的稅率計(jì)算繳納增值稅嗎
郭老師
2021 01/26 09:42
你好,是的是的是的。
84784965
2021 01/26 09:45
根據(jù)收到的銀行回單做相應(yīng)的分錄嗎?,假如我們公司對(duì)于這個(gè)款項(xiàng)直接付給辦稅的人員需要做什么賬務(wù)處理呢,要不要確認(rèn)收入繳納增值稅呢?
郭老師
2021 01/26 09:45
你好是的,也是做收入支付的時(shí)候,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,不需要交個(gè)稅。
84784965
2021 01/26 09:46
可不可以直接借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款呢?
郭老師
2021 01/26 09:47
你好 不可以這么做的。
84784965
2021 01/26 09:48
必須要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)轉(zhuǎn)換嗎?直接發(fā)給辦稅的人不可以嗎
郭老師
2021 01/26 09:49
你好是的。需要做工資的。
84784965
2021 01/26 09:50
好的,老師,假如不發(fā)給個(gè)人,公司直接做收入的話(huà),計(jì)算出來(lái)來(lái)的增值稅怎么申報(bào),填在哪個(gè)表格里?可不可以抵扣呢?
郭老師
2021 01/26 09:51
附表一百分之六一般計(jì)稅未開(kāi)具發(fā)票一欄,然后在附表三百分之六非金融資產(chǎn),第一列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě), 可以
84784965
2021 01/26 09:54
老師,用應(yīng)付職工薪酬計(jì)算的話(huà),不計(jì)算個(gè)稅,是不是跟申報(bào)無(wú)關(guān),直接做內(nèi)部賬務(wù)處理就好了呢
郭老師
2021 01/26 09:55
你好,做外賬,在免稅收入里面填寫(xiě)。
84784965
2021 01/26 09:56
老師,您是建議一般按哪種方法處理比較好呢?我們是第一次遇到
郭老師
2021 01/26 09:57
你好,我上面說(shuō)的哪一個(gè)你不明白。
84784965
2021 01/26 09:59
第二種,用應(yīng)付職工薪酬發(fā)給員工,我懂了,就是外賬怎么處理,關(guān)系到哪個(gè)表我不太清楚
郭老師
2021 01/26 10:00
完整的分錄借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)支付下去借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,
郭老師
2021 01/26 10:00
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