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月末將本月利得損失結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計(jì)分錄怎么做?

84784988| 提問時間:2021 01/24 10:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,會計(jì)分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入 貸:本年利潤 同時 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出。
2021 01/24 10:21
84784988
2021 01/24 10:25
按照確定收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本這個原則嗎?
王雁鳴老師
2021 01/24 10:27
同學(xué)你好,是的,按這個原則。
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