問題已解決
月末將本月利得損失結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計(jì)分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,一般情況下,會計(jì)分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入
貸:本年利潤
同時
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出。
2021 01/24 10:21
84784988
2021 01/24 10:25
按照確定收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本這個原則嗎?
王雁鳴老師
2021 01/24 10:27
同學(xué)你好,是的,按這個原則。
閱讀 45