問題已解決

你好老師,請(qǐng)問如果給客戶開的發(fā)票為服務(wù)費(fèi),需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,因?yàn)榉?wù)費(fèi)的成本就是人工費(fèi)。所以需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?

84784947| 提問時(shí)間:2021 01/21 16:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,有對(duì)應(yīng)的成本就需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021 01/21 16:12
84784947
2021 01/21 16:13
就只有服務(wù)費(fèi),需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
玲老師
2021 01/21 16:14
您好,是有收入了才結(jié)轉(zhuǎn)成本,只有費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784947
2021 01/21 16:15
那收入為服務(wù)費(fèi)就不用結(jié)轉(zhuǎn)是這個(gè)意思嗎?
玲老師
2021 01/21 16:15
是有收入了就結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本
84784947
2021 01/21 16:19
我沒明白你的意思,麻煩和我說細(xì)致了,不要用官方的語(yǔ)言。就舉例子來說,收到了一筆安裝服務(wù)費(fèi),也把票開出來了,確認(rèn)收入時(shí),需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)什么?那會(huì)計(jì)分錄舉例子就行。
玲老師
2021 01/21 16:20
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本安裝,主要是人工費(fèi),材料費(fèi)的
84784947
2021 01/21 16:23
沒有材料費(fèi),只有專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)
84784947
2021 01/21 16:24
也得結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
玲老師
2021 01/21 16:25
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
84784947
2021 01/21 16:27
好的,謝謝老師
玲老師
2021 01/21 16:27
你好不客氣 你好,不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
84784947
2021 01/21 18:24
老師,我還不明白勞務(wù)成本屬于什么,這個(gè)科目我一直沒用。
玲老師
2021 01/21 18:43
勞務(wù)成本屬于成本類科目。   企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)勞務(wù)成本,借記“勞務(wù)成本”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬”、“原材料”等科目。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)的成本,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目,貸記“勞務(wù)成本”科目。 “勞務(wù)成本”科目期末借方余額,反映企業(yè)尚未完成或尚未結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)成本。   
84784947
2021 01/21 19:25
那如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本。然后勞務(wù)成本貸方就有余額,之后怎么操作呢?
玲老師
2021 01/21 19:27
您好 前面有計(jì)提 借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬等
84784947
2021 01/21 19:34
我一直沒有用這個(gè)科目的。應(yīng)該就是從應(yīng)付職工薪酬付出去了。直接屬于費(fèi)用。必須要做這么一步嗎?
玲老師
2021 01/21 19:38
你直接用應(yīng)付職工薪酬支付了,那你應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)科目沒法平時(shí)
84784947
2021 01/21 19:39
那我直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)付職工薪酬可以嗎
玲老師
2021 01/21 19:48
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