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本月的銷項稅大于進項稅 企業(yè)才交應交增值稅是嗎?那會計拿到進項稅發(fā)票去抵扣認證是個什么操作?是找稅務局退稅嗎?銷項稅大于進項稅,也可以拿進項稅發(fā)票去找稅務局退稅嗎

84784955| 提問時間:2021 01/21 08:50
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 1?銷項大于進項,增值部分,就是要交的增值稅 2?認證抵扣,到網(wǎng)上勾選平臺,勾選?認證 3?不退稅 4?大于,要交稅,不退稅。進項大于銷項,也不退,留抵
2021 01/21 08:52
84784955
2021 01/21 08:58
內貿的話 怎么樣都不會退稅,出口的話呢?采購發(fā)票就直接用來退稅就可以了嗎?抵扣認證是做什么,是給稅局留底我這個月有多少進項和多少銷項嗎?
老江老師
2021 01/21 09:00
1 內貿,沒有退稅的概念。出口可以按退稅率退購進的進項稅 2 不是直接退,要看退稅率的 3 抵扣認證,就是告訴稅務,這張發(fā)票,我抵扣了
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