問(wèn)題已解決

收到一張中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的專票,這個(gè)怎么做賬?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/19 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)專票會(huì)計(jì)分錄: 借: 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款
2021 01/19 17:05
84785010
2021 01/19 17:21
老師,這張發(fā)票我9月份付的款,會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,然后12月份收到發(fā)票時(shí)怎么做呀?
張艷老師
2021 01/19 17:22
先將九月份的分錄紅沖,然后再按上面的分錄重新編制一遍。
84785010
2021 01/19 18:48
老師,9月份結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益后銷售費(fèi)用平賬,我12月份像上面一做賬,銷售費(fèi)用就是負(fù)數(shù),金額正好是應(yīng)交稅費(fèi)這部分金額,這怎么辦呀?
張艷老師
2021 01/19 19:00
銷售費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)也沒(méi)關(guān)系的,月末再結(jié)轉(zhuǎn)就是了。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~