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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到一張中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的專票,這個(gè)怎么做賬?
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速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)專票會(huì)計(jì)分錄:
借: 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:銀行存款
2021 01/19 17:05
84785010
2021 01/19 17:21
老師,這張發(fā)票我9月份付的款,會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,然后12月份收到發(fā)票時(shí)怎么做呀?
張艷老師
2021 01/19 17:22
先將九月份的分錄紅沖,然后再按上面的分錄重新編制一遍。
84785010
2021 01/19 18:48
老師,9月份結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益后銷售費(fèi)用平賬,我12月份像上面一做賬,銷售費(fèi)用就是負(fù)數(shù),金額正好是應(yīng)交稅費(fèi)這部分金額,這怎么辦呀?
張艷老師
2021 01/19 19:00
銷售費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)也沒(méi)關(guān)系的,月末再結(jié)轉(zhuǎn)就是了。
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