問題已解決
老師,我們公司的房租費用之前我們先付的款,現(xiàn)在我們開票去另外一個公司報銷,對方又付款給我們,該怎么做賬?
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速問速答您好!是幫別的公司墊付房租嗎?
墊付時會計分錄:
借:其他應收款——代墊房租
貸:現(xiàn)金/銀行存款
收到時會計分錄:
借:現(xiàn)金/銀行存款
貸:其他應收款——代墊房租
希望能幫到你,謝謝!
2021 01/19 15:51
84784958
2021 01/19 15:54
不是,是本公司的,但是后面集團公司給我們承擔了該比費用
Sweety老師
2021 01/19 19:06
您好,是本公司的那就應該入管理費用,希望能幫到你,謝謝!
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