問(wèn)題已解決

小微企業(yè)開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn),不管開(kāi)三個(gè)點(diǎn)還是一點(diǎn)的,都按一個(gè)點(diǎn)交稅嗎?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/19 11:21
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,是按一個(gè)點(diǎn)交稅的。
2021 01/19 11:21
84785001
2021 01/19 11:25
普票開(kāi)超30萬(wàn),開(kāi)的都是3個(gè)點(diǎn)的也按一個(gè)點(diǎn)交? 那賬上的稅款豈不是多了? 把我多的稅款放在營(yíng)業(yè)外收入~征稅收入嗎
森林老師
2021 01/19 11:28
開(kāi)的幾個(gè)點(diǎn)就按幾個(gè)點(diǎn)交。按你發(fā)票上的稅率來(lái)交的。 你主表按三個(gè)點(diǎn)的寫,有個(gè)減免明細(xì)表,把你減的2%的稅率寫進(jìn)去 ,你的16行主表就有個(gè)關(guān)征額,這里也是2%的減的稅額,最終出來(lái)就是你三個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的稅額
84785001
2021 01/19 11:33
我不明白你的意思
森林老師
2021 01/19 11:36
首先主表,第一行和第三行,把不含稅的銷售收入填上,也就是你的總收入不含稅的。 第二,主表第16行,填寫你所開(kāi)的1%稅率的發(fā)票減的2%的稅額。只寫減的2%稅額 第三,去填寫減免明細(xì)表,上半部分,把這個(gè)減免的2%稅額,寫到本期發(fā)生,本期實(shí)際抵扣 這樣你主表出來(lái)的稅額應(yīng)該應(yīng)該是你的3%的稅額+1%的稅額。
84785001
2021 01/19 14:47
我問(wèn)得是政策 我第四季度又開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的普票也開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)普票,但是交稅是按一個(gè)點(diǎn)交的
森林老師
2021 01/19 14:50
同學(xué),你好,開(kāi)三個(gè)點(diǎn)按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,開(kāi)一個(gè)點(diǎn)按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算,小規(guī)模納稅人不超三十萬(wàn),普通發(fā)票免稅。
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