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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)數(shù),時(shí)間久了是不是可以做壞賬處理?
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如果掛賬三年還不能收回發(fā)票 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
2021 01/19 08:23
84785030
2021 01/19 08:25
是不是應(yīng)收賬款掛賬超過(guò)三年做壞賬處理?
bamboo老師
2021 01/19 08:27
是應(yīng)收賬款掛賬超過(guò)三年做壞賬處理
84785030
2021 01/19 08:28
好的,知道了,謝謝老師
bamboo老師
2021 01/19 08:29
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785030
2021 01/19 08:31
老師,18年付了一筆材料款,用于辦公室裝修的,賬款已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票沒(méi)有回來(lái),這筆費(fèi)用是轉(zhuǎn)管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呢?
bamboo老師
2021 01/19 08:31
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 然后分期攤銷(xiāo)的金額不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳納稅調(diào)整
84785030
2021 01/19 08:33
可不可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用,再匯算清繳時(shí)調(diào)整?
bamboo老師
2021 01/19 08:36
可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用,再匯算清繳時(shí)調(diào)整
84785030
2021 01/19 08:39
如果不是用于辦公的材料款,是不是就可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了?
bamboo老師
2021 01/19 08:40
如果是原材料的話 是跟有發(fā)票一樣的賬務(wù)處理? 只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除 匯算清繳納稅調(diào)整
84785030
2021 01/19 08:45
知道了,謝謝老師
bamboo老師
2021 01/19 08:46
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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