問題已解決

上個(gè)月開的增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開紅字發(fā)票,請問,先要繳納上個(gè)月的稅款嗎?這個(gè)月再開上個(gè)月的相同金額的紅字發(fā)票,這個(gè)月是不是就不用交稅了?

84785030| 提問時(shí)間:2021 01/18 14:31
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 是的 金額相同的話 這個(gè)月不需要交稅了
2021 01/18 14:33
84785030
2021 01/18 14:45
這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
朱立老師
2021 01/18 14:47
正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)? ?沒有風(fēng)險(xiǎn)的
84785030
2021 01/18 15:22
免增值稅企業(yè)發(fā)票不小心開成了5%稅率,并且已經(jīng)跨月了怎么辦?
朱立老師
2021 01/18 15:33
紅沖(負(fù)數(shù)發(fā)票)? ? 再按正確的稅率開
84785030
2021 01/18 15:35
這個(gè)月要先申報(bào)嗎?
朱立老師
2021 01/18 15:37
先開票盤抄稅? 再申報(bào)
84785030
2021 01/18 15:38
系統(tǒng)會(huì)直接抵消嗎?
朱立老師
2021 01/18 15:40
5%的發(fā)票 直接填含稅金額? 看能不能申報(bào)? ? 申報(bào)不成功的話 需要去稅局申報(bào)
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