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實(shí)務(wù)
問題已解決
在速達(dá)進(jìn)銷存做暫估了,很多一起做的,由于軟件的原因,做不了紅沖,然后收到采購發(fā)票,需要沖掉這個(gè)暫估的部分,由于軟件的原因,做不了紅沖,就先在收到的采購發(fā)票,減掉暫估的這部分,再入速達(dá)的采購里面去。不過暫估的金額跟收到采購發(fā)票的減掉的暫估部分的金額不同的,然后在賬務(wù)里面,暫估的先做了紅沖,收到采購發(fā)票的正常入賬,但是就是速達(dá)的庫存跟賬務(wù)的庫存就對(duì)應(yīng)不上,要怎么調(diào)整
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速問速答你這里對(duì)不上是數(shù)量對(duì)不上還是金額對(duì)不上,你之前沖紅是怎么處理的?
2021 01/18 08:47
84784961
2021 01/18 21:01
老師,是金額對(duì)應(yīng)不上,之前我就是按上面那樣操作的,上面文字說的。
陳詩晗老師
2021 01/18 21:14
金額對(duì)不上
你可以用分錄調(diào)整金額差額部分。
還可以查看暫估的金額是否沖錯(cuò)了
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