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開20萬租金發(fā)票,增值稅附表四怎么填寫

84785034| 提問時間:2021 01/17 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 異地繳了稅款的嗎
2021 01/17 18:20
84785034
2021 01/17 18:21
沒有,是制造業(yè)自己廠房出租一部分給別人,年底開的租房發(fā)票
郭老師
2021 01/17 18:23
不填寫附表四 在附表一和表三
84785034
2021 01/17 19:01
老師,附表三本期發(fā)生額填寫20萬嗎?本期實際扣除額呢?
郭老師
2021 01/17 19:02
你好 其他的不填寫的
84785034
2021 01/17 19:03
本期實際扣除額不填寫是嗎?
郭老師
2021 01/17 19:05
是的本期扣除不需要填寫。
84785034
2021 01/17 19:06
附表一體現(xiàn)的就是銷項稅額自動帶出20萬/1.09*0.09=16512.76元房租稅金是嗎?
郭老師
2021 01/17 19:06
你好是的,是這么算的。
84785034
2021 01/17 19:07
如圖附件里面。
郭老師
2021 01/17 19:08
你好二十萬,那個是含稅的,上面寫啦。
84785034
2021 01/17 19:10
但是我主表上的銷項稅額,12月全月開票稅額為418529.37,怎么主表上變成了602015.61?
84785034
2021 01/17 19:12
稅控開票系統(tǒng)銷項稅額如下
郭老師
2021 01/17 19:13
截圖你的附表一看,全部的。
84785034
2021 01/17 19:17
老師請看附件下
郭老師
2021 01/17 19:29
重新關(guān)了 再進(jìn)去看下
84785034
2021 01/17 19:41
是的,好了
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