問題已解決
老師 我們單位購買了一個設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項(xiàng) 然后后面發(fā)票到了 請問發(fā)票了的時候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費(fèi)用嗎 因?yàn)樵撛O(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個賬務(wù)處理是怎么的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員您好:
需要沖減,具體分錄如下:
預(yù)付款時
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
對方開具發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
補(bǔ)付余款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2021 01/14 16:11
84784968
2021 01/14 16:20
在對方開具發(fā)票時候還沒有驗(yàn)收 怎么能做固定資產(chǎn)呢
胡冬老師
2021 01/14 16:27
未驗(yàn)收可以放在在建工程中,而且驗(yàn)收一般不會大幅度推遲固定資產(chǎn)的入賬時間。如果企業(yè)一直不驗(yàn)收,那會出現(xiàn)一直計入在建工程不計提折舊的情況,這顯然是不合理的。
84784968
2021 01/14 16:43
那現(xiàn)在怎么做呢 我收到發(fā)票是 借 費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 這樣可以嗎
胡冬老師
2021 01/14 17:04
如果金額小的話可以,金額大的話不能一次性計入費(fèi)用。
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