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老師,委托加工的加工費可以暫估嗎?當月收回加工農(nóng)物資,但外協(xié)廠未開具加工發(fā)票?

84784998| 提問時間:2021 01/14 13:21
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以根據(jù)合同金額暫估
2021 01/14 13:22
84784998
2021 01/14 13:23
暫估 借:原材料-加工費 貸:委托加工物資,是這樣嗎老師
耿老師
2021 01/14 13:24
你好,可以這樣處理的。
84784998
2021 01/14 13:33
耿老師,上月憑證未做暫估加工費,在發(fā)出材料委托加工時,誤把加工費核算了進去,導致收回加工物庫存商品多計入了金額,本月有開入加工發(fā)票,本月該如何調賬?
耿老師
2021 01/14 13:34
你好!原分錄紅字沖回再按正確的做就可以了。如果影響損益的話,差額用已前年度損益調整科目代替。
84784998
2021 01/14 13:34
本月憑證可以不做任何調賬,只在加工費上減去上月誤計入的部分嗎?
耿老師
2021 01/14 13:36
你好,這樣的話你的入賬金額不相符了。
84784998
2021 01/14 13:40
就是票據(jù)金額跟憑證金額不相符對嗎?
耿老師
2021 01/14 13:40
你好!是的,是這樣理解
84784998
2021 01/14 13:43
老師,我委托加工科目用得不是很好,可以直接把加工費計入制造費用科目嗎?在成本表里來攤銷產(chǎn)品總成本,是否允許這樣,是不是只是賬務處理不夠漂亮而已
耿老師
2021 01/14 13:44
你好!按業(yè)務實質一般是不可以的
84784998
2021 01/14 14:26
耿老師,上月委托加工的憑證只是少做了一張暫估的,因為發(fā)出的材料需要加工后才可以做庫存商品。第一種:沖紅11月委托加工的原憑證,然后重做一張委托加工原憑證+暫估,在本月沖暫估。第二種:調整11月X號憑證少計,借:暫估的憑證,然后在收到加工發(fā)票憑證上做沖暫估,這樣金額不一致看憑證就有一個沖暫估,老師你覺得哪種比較好?
耿老師
2021 01/14 14:32
你好!第一種比較清楚
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