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老師你好!我們建筑公司收到了勞務(wù)公司開具的加工費和運費的專票,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了,要怎么做會計分錄

84785008| 提問時間:2021 01/13 17:03
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 借 工程施工 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2021 01/13 17:04
84785008
2021 01/13 17:08
款是先付的,付款時借:應(yīng)付賬款-XX,貸:銀行存款;現(xiàn)在是直接認(rèn)證抵扣了,貸方是不是要記:應(yīng)付賬款呢
紫藤老師
2021 01/13 17:08
款是先付的, 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
84785008
2021 01/13 17:11
我們是付款方呢,為什么是其他應(yīng)收款呢
紫藤老師
2021 01/13 17:12
你們付款,等著發(fā)票回來,
84785008
2021 01/13 17:13
不太理解你的解答
紫藤老師
2021 01/13 17:14
其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項。 其主要內(nèi)容包括應(yīng)收的各種賠款、罰款,如因企業(yè)財產(chǎn)等遭受意外損失而向有關(guān)保險公司收取的賠款等;應(yīng)收的出租包裝物租金; 應(yīng)向職工收取的各種墊付款項,如為職工墊付的水電費、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費;存出保證金,如租入包裝物支付的押金;其他各種應(yīng)收、暫付款項 或者你計入預(yù)付賬款
紫藤老師
2021 01/13 17:14
你先付款,還沒有收到發(fā)票,可以計入預(yù)付賬款的
84785008
2021 01/13 17:17
我之前的賬目全是做的應(yīng)付賬款,沒有用預(yù)付賬款這個科目
紫藤老師
2021 01/13 17:18
應(yīng)付賬款是企業(yè)(金融)應(yīng)支付但尚未支付的手續(xù)費和傭金。應(yīng)付賬款是會計科目的一種,用以核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項
紫藤老師
2021 01/13 17:18
應(yīng)付賬款也可以和預(yù)付賬款替換
84785008
2021 01/13 17:20
那這里是不是要做兩個會計分錄,付款時,抵扣時
紫藤老師
2021 01/13 17:20
你好,對的,你的理解是正確的??
84785008
2021 01/13 17:24
那意思我把銀行存款的分錄也可以改成應(yīng)付賬款沖掉的嘍,因為我付款時借方用的應(yīng)付賬款的科,貸方是銀行存款,那現(xiàn)在認(rèn)證抵扣后入成本,借;工程施工-加工費,進項稅;貸方是不是可以用應(yīng)付賬款——xx的
紫藤老師
2021 01/13 17:25
對的,你的理解是正確的??
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