問題已解決

請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票是購買方?jīng)_紅還是銷售方?jīng)_紅,我們是購買方,對方給我們開的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們發(fā)票沖紅,那我們上個月抵扣的增值稅要怎么補交?

84784995| 提問時間:2021 01/13 13:50
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
購買方?jīng)_紅 購買方開具紅字信息表的當期做進項轉(zhuǎn)出即可
2021 01/13 13:51
84784995
2021 01/13 13:57
進項轉(zhuǎn)出,那我們當月還需繳納增值稅嗎?
84784995
2021 01/13 13:58
我12月的稅務(wù)已經(jīng)申報了,沖紅的發(fā)票是11月份的,
84784995
2021 01/13 13:59
我需要把12月份的申報表作廢掉,重新申報,然后重新申報嗎?
王老師1
2021 01/13 14:05
進項轉(zhuǎn)出,當月要不要繳納增值稅得看你當月銷項進項是多少,銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項就是你當月要交的增值稅
王老師1
2021 01/13 14:06
不需要的,你現(xiàn)在開具紅字信息表,然后2月申報1月增值稅時填在進項轉(zhuǎn)出欄次即可
84784995
2021 01/13 14:07
那我購買方開具紅字信息發(fā)票,發(fā)票還需要寄給對方做紅沖嗎?
王老師1
2021 01/13 14:09
不需要,你不需要給銷售方原發(fā)票,銷售方憑你開的紅字信息表開完紅字發(fā)票需要給到你發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)
84784995
2021 01/13 14:10
好的,謝謝老師
王老師1
2021 01/13 14:16
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
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