問題已解決

如果公司工程**到別的公司,別的公司收取了我們公司的稅費及管理費,我公司做賬掛什么科目

84785006| 提問時間:2021 01/12 16:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你按照開出去的發(fā)票做收入 不能做付管理費的分錄
2021 01/12 17:12
84785006
2021 01/12 18:01
交給對方的稅費 管理費 等 都做收入嗎?問題是銀行存款沒有收到那些錢
樸老師
2021 01/12 18:05
你墊付的做往來,給她的也做往來,你開給被**方的發(fā)票才是收入 被**方根據(jù)你開的發(fā)票他做成本
84785006
2021 01/12 18:08
墊付的往來分錄怎么寫?
樸老師
2021 01/12 18:25
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785006
2021 01/12 18:28
比如我們開票開了10但是給我們打款打了8 還剩2是管理費 稅費給對方公司的,這個2怎么做分錄 ?
樸老師
2021 01/12 18:33
這個不對 給你打款8你就開8 不能多開的,這個稅局一看就是**的,**是違法的
84785006
2021 01/12 18:34
問題是先開發(fā)票后結(jié)款啊
樸老師
2021 01/12 18:44
**的都是按照我說的來開票 如果按照你說的來開票那稅局很有可能來查賬,**是違法的 然后你們2元收不到還得計入營業(yè)外支出 多交所得稅 先開票也是你按照8元開票的
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