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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估的費(fèi)用發(fā)票匯算清繳前收到怎么做賬
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速問速答你這個有差額嗎,沒有直接貼之前后面,有補(bǔ)上,少做,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,多做做相反,
2021 01/09 11:44
84785004
2021 01/09 11:46
小會計準(zhǔn)則還用以前年度損益調(diào)整么
84785004
2021 01/09 11:48
暫估做借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款發(fā)票到了怎么做賬
84785004
2021 01/09 11:48
沒有差額
maize老師
2021 01/09 11:58
不用,這個不需要做,直接發(fā)票貼之前后面,
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