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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司支付稅控盤年服務(wù)費(fèi)280元,說是可以抵扣增值稅的,那么會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
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借:管理費(fèi)用
? ? 貸:銀行存款
? 抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額
? ? ? 貸:其他收益
2021 01/06 17:29
84784966
2021 01/06 17:59
老師,以前會(huì)計(jì)是這樣做賬的
許老師
2021 01/06 19:22
這個(gè)就這樣處理呀? 哪里不明白嗎?
84784966
2021 01/06 20:09
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額貸:銀行存款? ? ? 然后結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,這是前任會(huì)計(jì)去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
出納做的借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額? 貸:銀行存款? ? ? 然后會(huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額。這是前任會(huì)計(jì)去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
老師,以前會(huì)計(jì)做的對嗎?
許老師
2021 01/06 20:57
這個(gè)貸方? 不能直接對應(yīng)銀行存款呀。。。
84784966
2021 01/07 09:28
老師,我還是沒有明白,可以具體點(diǎn)嗎?
許老師
2021 01/07 09:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額
? ? ? 貸:其他收益
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額
84784966
2021 01/07 09:41
老師,現(xiàn)在就是出納作賬:借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 會(huì)計(jì)做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額? ?貸:其他收益? 對嗎?
許老師
2021 01/07 09:43
可以的啊? ? 效果一樣的啊
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