問題已解決

老師,我們公司支付稅控盤年服務(wù)費(fèi)280元,說是可以抵扣增值稅的,那么會(huì)計(jì)分錄如何做呢?

84784966| 提問時(shí)間:2021 01/06 17:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好!購入 借:管理費(fèi)用 ? ? 貸:銀行存款 ? 抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額 ? ? ? 貸:其他收益
2021 01/06 17:29
84784966
2021 01/06 17:59
老師,以前會(huì)計(jì)是這樣做賬的
許老師
2021 01/06 19:22
這個(gè)就這樣處理呀? 哪里不明白嗎?
84784966
2021 01/06 20:09
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額貸:銀行存款? ? ? 然后結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,這是前任會(huì)計(jì)去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
出納做的借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額? 貸:銀行存款? ? ? 然后會(huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額。這是前任會(huì)計(jì)去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
老師,以前會(huì)計(jì)做的對嗎?
許老師
2021 01/06 20:57
這個(gè)貸方? 不能直接對應(yīng)銀行存款呀。。。
84784966
2021 01/07 09:28
老師,我還是沒有明白,可以具體點(diǎn)嗎?
許老師
2021 01/07 09:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額 ? ? ? 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額
84784966
2021 01/07 09:41
老師,現(xiàn)在就是出納作賬:借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 會(huì)計(jì)做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額? ?貸:其他收益? 對嗎?
許老師
2021 01/07 09:43
可以的啊? ? 效果一樣的啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~