問題已解決
一般納稅人4月份支付了280的稅控盤服務(wù)費,這個是不是可以抵扣增值稅,支付和抵扣時怎么寫分錄,我們是技術(shù)服務(wù)公司,可以享受加計遞減,我這個月抵扣這280
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借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額
貸管理費用
2021 12/10 22:31
84784955
2021 12/10 22:35
?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費用,這個分錄是不是我抵扣的時候在寫,這個280還可以加計扣除嗎
劉艷紅老師
2021 12/10 22:36
如果你們公司有這個政策,就可以再抵扣。
84784955
2021 12/11 11:02
我們的進項可以加計扣除,但是這個280就不知道可不可以在加計扣除
劉艷紅老師
2021 12/11 11:03
應(yīng)該是不可以的,這個已經(jīng)全都抵扣增值稅了,你周一打稅務(wù)局的電話確定下。
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